部门简介

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审计处是学校内部审计专职机构,负责对学校的经济活动进行独立的审计监督。通过审计促进学校遵守国家财经法规,规范内部管理,加强廉政建设,维护自身合法权益,防范风险,提高资金使用效益。

 学校审计处在校长的直接领导下,依据国家法律、法规和政策,以及上级部门和学校的规章制度,独立开展内部审计工作。
  主要的审计内容:
(一) 财务收支、资金的管理和使用,及有关经济活动;
(二) 预算执行和决算;
(三) 专项资金的筹措、拨付、管理和使用;
(四) 固定资产的管理和使用;
(五) 基本建设、修缮工程项目;
(六) 工程、设备物资采购的招投标;
(七) 领导干部的经济责任;
(八) 内部控制制度的健全、有效及风险管理;
(九) 经济管理和效益情况;
(十) 学校和上级主管部门交办的其他事项。